2023年12月22日,資產(chǎn)財務(wù)部在六樓會議室舉辦了2023年度第四次內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)及部門工作安排會。
部門負(fù)責(zé)人對2022年財務(wù)綜合檢查中存在的問題進(jìn)行了詳細(xì)的通報。這些問題涉及了財務(wù)管理、會計核算、風(fēng)險控制等多個方面,對部門的整體運行和發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。
會議還對院內(nèi)審計整改情況進(jìn)行了通報。審計是保障財務(wù)工作規(guī)范、合法的重要手段,而整改則是審計發(fā)現(xiàn)問題后的必要措施。通過了解整改情況,部門成員可以更好地掌握審計工作的進(jìn)展和成果,同時也可以為今后的工作提供有益的借鑒和參考。
最后,對年末結(jié)賬、年報工作進(jìn)行了安排。強調(diào)了部門在年末的工作重點和目標(biāo),并提出了具體的工作要求和措施。這些安排旨在確保部門在年末的工作能夠有序、高效地進(jìn)行,為新的一年打下堅實的基礎(chǔ)。
通過這次會議,部門成員可以更好地了解自身工作中存在的問題和不足,同時也可以為新的一年制定更加明確的工作計劃和目標(biāo)。相信在大家的共同努力下,資產(chǎn)財務(wù)部一定能夠取得更加出色的成績。
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